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Excel学堂用户3707

老师,这次支付了10000,实际上采购款9357,预存10000送1300货款,怎么做分录提现

22 2024-03-29 14:01
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老师解答
2024-03-29 14:02

你好!你的意思是,从11300里面扣9357是吗

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对方承担运费是10000,你实际支付了9000,也就是你这里面赚取了1000的差价是吗,还是其他的其他的订舱费、文件费、报关费不算在运费里面,如果是差价的话,你应该要做收入,如果是其他的订舱费等你应该冲减费用。 运费的成本率是9000/80000+10000应该是这个。
2016-12-07
你好,预收时,借预付账款10000,贷银行存款10000
2021-03-23
借;应付账款 10200 贷;银行存款 10000 营业外收入 200
2017-12-18
你好   按 9500来做账 :借库存商品   进项税 贷 银行存款 或者应付账款 
2021-06-21
您好!可以的。不过您那个进项金额估计是错的。
2016-05-03
你好, 借:库存商品或原材料 8700 借:应交税金-应交增值税(进项税额)1300 贷:现金或银行存款等有关科目 10000,从七月一日开始,农产品的税率降为11%了。
2017-07-31
你好,先打款10000,因对方提供账号错误,打款又被退回了  借:应付账款,贷:银行存款 借:银行存款,贷:应付账款 
2022-06-20
您好 不是原路退回了呢 怎么还是其他应付款
2022-11-09
借原材料9630,贷应付账款9630
2021-07-13
同学您好,您这补助是谁给您的补助
2021-07-11
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