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1、收到政府补款建设厂区,收到1000万款项时会计分录:借:银行存款 1000;贷:专项应付款 1000 2、支付建设工程款时,分录借:专项应付款 1000;贷:银行存款 1000; 这里面涉及了厂房的固定资产,这个固定资产怎么做会计处理

28 2024-03-29 16:46
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老师解答
2024-03-29 16:47

你好;参考下: 2、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时:   借:固定资产    贷:银行存款   借:专项应付款--项目    贷:资本公积   3、财政专项拨入款项时:   借:银行存款    贷:专项应付款--某某项目拨款   4、支出于项目有关的款项时:   借:专项应付款--某某项目拨款    贷:银行存款   5、结余上缴:   借:专项应付款--某某项目拨款    贷:银行存款

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你好,借 预付账款 /其他应收款 贷 专项支出
2020-06-22
你好, 收到财政专项资金80万 借:银行存款80万 贷:财政拨款收入80万 购买消防器材 借:固定资产80万 贷:银行存款80万 购买商品混凝土 借:在建工程44万 贷:银行存款44万 购买建材 借:在建工程16万 贷:银行存款16万 支付劳务费: 借:在建工程10万 贷:银行存款10万
2020-03-25
你好,是的,是这样做分录的,
2019-03-16
你好,如果是转款专用的补助 支付 的时候是,借;固定资产等科目,贷;银行存款 专项应付款摊销的时候才计入借方,借;专项应付款,贷;其他收益 而不是支付的时候就直接冲销专项应付款的
2020-08-22
没有 可以的 第一个预付是购买资产支付的现金1000 第二个购买固定资产支付的现金3000
2021-02-22
你好是的,是这么做的。
2023-12-15
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
你好,可以,是可以的;
2020-08-09
这个是不是你的毛利呢
2021-11-03
你好,第一个和第二个是正确的。然后专项应付款在结转到其他收益。如果是购买的固定资产,借固定资产贷银行存款,第二个分录修改成这个购买的材料借原材料贷银行存款。
2022-11-03
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