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暂估的分录,除了票到后冲销入账,还有什么时候必须冲销冲销入账

94 2024-04-01 16:37
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老师解答
2024-04-01 16:39

同学您好! 除了发票到位后进行冲销入账,暂估的分录在月底暂估后,月初也需要进行冲销。这是为了确保会计记录的准确性和真实性,遵循《企业会计制度》的规定。此外,若客户众多或发票长期未到,为减少工作量,也可在发票到达的当月月底再冲回。

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不需要冲销成本结转到本年利润时的分录
2022-05-23
你好,冲销暂估入账,但实际没入库?直接销售了饿吗?
2019-03-21
冲销暂估分录,再按发票做分录。
2021-03-30
你好 如果不跨年,你可以一把冲减暂估成本
2020-07-14
需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
先红冲估的分录,再按发票金额入账
2020-05-19
您好 暂估费用可以等费用发票实际到账再冲
2019-11-13
同学你好 原分录负数红冲
2022-12-20
你好,如果购进和暂估没差额,不需要冲成本,如果有差额,对成本进行调整。
2022-01-05
同学,您好,做上面的红冲,然后再按正确的科目做一套分录
2020-09-17
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