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老师,员工福利费如何做账务处理呢

47 2024-04-08 10:27
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老师解答
2024-04-08 10:30

借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费

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你好!现在福利费按实列支,在不超过工资总额14%范围内,税前列支!不用计提了! 要做调整冲减,借应付职工薪酬--福利费,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,
2021-01-21
之前计提的没有没有发票吗
2023-02-28
你好同学这个不允许抵扣的,同学。
2019-08-05
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-01-04
你好,这个增值税直接计入管理费用-福利费
2023-10-04
你好,很高兴为您解答 接管理费用,福利费,待应付职工薪酬福利费及应付职工薪酬福利费,贷库存商品 借库存商品 贷其他应付款,某某员工 借其他应付款,某某员工 贷银行存款
2021-07-14
同学,你好 当作普通发票入账
2022-11-20
你好,有超过职工工资14%吗
2018-07-10
按工资总额的14%与实际发生额比较,超过部分纳税调增即可
2018-06-27
凭发放清单,借应付职工薪酬――福利费 贷银行存款等 然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬――福利费
2018-12-25
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