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Excel学堂用户1619

想问一下,员工报销出差费用,餐费,车费用别的发票来来代替要怎么入账?发票金额大于实际报销金额

29 2024-04-08 16:55
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老师解答
2024-04-08 16:55

你好,严格来说是不可以这样子的。

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Excel学堂用户1619
2024-04-08 17:05

追问: 要怎么处理?

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答疑老师
2024-04-08 17:05

回答: 你好,这个就是当给他的补贴进行申报。

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Excel学堂用户1619
2024-04-08 18:38

追问: 怎么账务处理?

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答疑老师
2024-04-08 18:39

回答: 你好!一般是借管理费用-福利费等 贷应付职工薪酬。 如果你想按发票,就看他给了什么发票

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您好,要拿发票入账的,开的票怎么会比实际金额大呢,美团都是按实际支付金额开票的吧
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这个如果相差不多的话是可以的,如果相差很多肯定不合理。
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你好,报销单是填写实际报销金额,然后差额填写在应退还金额栏次
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我在群里回复你了,你去看下回复吧
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