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Excel学堂用户5994

请问老师,我们销售货物,销售金额是2940.92,不要票,我们抹零只收了2940,那我写分录时主营业务收入和增值税的计税依据按哪个呢,分录怎么写?抹掉的钱要不要计入分录?

99 2024-04-10 09:29
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老师解答
2024-04-10 09:30

同学你好 按2940就是 这是银行存款 2940属于含税金额 换算成不含税金额计入主营业务收入

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答疑老师
2024-04-10 09:31

回答: 借:银行 贷:主营业务收入      应交税费-应交增值税(销项税额)

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你给别人的折扣做到了哪个科目?
2020-04-23
那就直接按照折后价格做收入 借银存 贷主营业收入 应交税费增值税
2021-04-02
交税时:借:税金及付加(管理费-税金 也行)贷:银行存款
2015-05-25
你好,不行,需要把增值税做出来的。
2021-01-02
你好 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借主营业务成本负数借库存商品。
2022-03-16
购进没给你开票你不做,你的收入是什么是多少就做多少
2019-09-19
您好。 财务费用 摘要写:现金折扣
2021-01-06
你好,免税的没有税额可以的
2019-10-03
同学你好,对的,你理解正确。
2022-01-06
你好 这个是要这样处理的 借:现金 300 财务费用---现金折扣 10 带:主营业务收入 %2B增值税310
2023-03-08
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