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A公司给我们公司提供了培训服务,然后给我们开具了 增值税专用发票“ *现代服务*培训费 ”,那么这个专用发票,我们公司是否可以认证抵扣?怎么做会计分录?

559 2020-08-31 09:21
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老师解答
2020-08-31 09:22

您好, 记入职工教育经费进项税额可以抵扣

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答疑老师
2020-08-31 09:23

回答: 您好 借管理费用,职工教育经费,应交税费应交增值税,进项税额, 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷,银行存款等

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同学,你好 不能开具
2021-11-19
可以的,可以对公转账的
2022-08-08
你好,一般纳税人是可以抵扣的。
2019-09-26
你好,可以计入主营业务成本
2016-12-21
同学,你好。对方提供了什么服务,开具这个费用?你们是培训学校,不是自己队员培训吗,是雇佣了老师帮你们培训?
2020-12-16
同学你好,是计入主营业务成本的 借,主营业务成本 贷,银行存款等
2020-10-13
同学,你好 有签合同吗?合同里面有约定吗?
2020-12-03
如果是用于对外提供服务,可以计入销售费用。如果用于日常经营管理,计入管理费用
2022-02-24
你好 如果是教育培训类公司可以开培训费发票的
2019-07-25
同学您好,这种情况是不可以的。用于集体福利个人消费的不可以抵扣不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
2023-12-05
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