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老师,交纳2023年残保金分录怎么做?2023年未计提。

64 2024-04-10 15:04
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老师解答
2024-04-10 15:04

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款

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你好,2022年计提多了年终奖,2023年的时候,冲销多计提就是了 
2023-01-06
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-各自附加
2023-04-18
你好,需要退税的 借应交税费水利建设 贷利润分配未分配利润 只做差额就可的。
2024-01-18
你好! 借:银行存款 贷:单位管理费用 预算会计做分录 借:资金结存…货币资金 贷:事业支出
2023-08-30
不用计提,缴纳当月入营业外支出就可以了
2024-03-06
是的,计提和缴纳同时写就行。
2024-04-10
借以前年度损益调整, 贷应交税费、印花税、企业所得税, 借接应交税费、印花税、企业所得税贷银行存款,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2023-09-21
你好,2022年应交税费实际已缴纳,未做帐,补做分录是 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款 
2023-09-09
为啥是收到呢?不是公司交社保?
2024-02-01
你好,2023年员工年终奖计提会计分录(假如 是当年) 借:制造费用,管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 
2024-03-28
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