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老师,这个1.3万不是应交税费吗,为啥是尾款,是指假如公司卖产品出去有收入,应该代收的增值税还没有收上来吗

466 2020-08-31 12:11
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老师解答
2020-08-31 12:17

同学,这个增值税1.3万元是按销售收入计算的,如果收入是20万,增值税就是2.6万。本题从分录2可看出一起需要收取的货款是不含税价款和增值税两部分,合计11.3万,由于分录1已经收取了定金10万,补收尾款11.3-10=1.3即可(如果分录1只收了3万定金,则补收尾款11.3-3=8.3万)可见尾款和增值税没有必然联系,取决于本次应收的全部价款和税金以及之前收取的定金,本题尾款和增值税刚好相等,是一种巧合情况。

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你好对的,是这么做的,你的成本也得红冲。
2021-05-19
你好!有出库单和银行收款单据就可以,不一定非要开发票。
2019-07-12
是的,可以做账的 ,是的2、是的3、根据税法的规定,不超过9万一季度免增值税的
2017-03-28
您好,对的,最后是1个点的
2023-10-17
这个是购买日的差异,比如存货,你账面是300.公允是500.你卖出去个别报表确认成本是300.就是减少利润300,但是合表需要按公允的做,是不是需要结转500的成本,所以需要把差的(500-300)调减利润。都是这个道理
2024-04-21
一般纳税人吗?是的,还需要结转成本的
2019-01-03
你好,小规模收入分录是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 应交税费——未交增值税是一般纳税人单位使用的科目,小规模纳税人用这个科目是错误的 
2020-11-10
同学您好,不 要的,同学你好 委托方 借,发出商品 贷,库存商品 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,主营业务成本 贷,发出商品 借,销售费用 借,应交税费一应增进项 贷,应收账款 借,应收账款 贷,银行存款 受托方呢 同学你好 受托方 借,受托代销商品 贷,受托代销商品款 借,银行存款 贷,受托代销商品 贷,应交税费——应增销项 借,受托代销商品款 借,应交税费——应增进项 贷,应付账款 借,应付账款 贷,主营或其他业务收入 贷,应交税费——应增销项 借,应付账款 贷,银行存款 同学你好 受托方 借,受托代销商品 贷,受托代销商品款 借,银行存款 贷,受托代销商品 贷,应交税费——应增销项 借,受托代销商品款 借,应交税费——应增进项 贷,应付账款 借,应付账款 贷,主营或其他业务收入 贷,应交税费——应增销项 借,应付账款 贷,银行存款
2023-04-27
您好!900和700比较,只能退700,差额200抵减了内销,所以才有第二张图的分录
2022-09-03
学员你好,100是不含税价,增值税是价外税,所以是100之外在算13,实际收到113,但是13交出去,收入100
2022-10-28
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