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Excel学堂用户1433

供应商23年1月给开的专票,现在税务局通知供应商欠税没交,这张票我们企业要做进项转出,请问是账务上做进项转出,还是申报做这个怎么处理,还要交税吗

62 2024-04-16 15:25
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老师解答
2024-04-16 15:26

你好,结转的成本也是在去年吗?

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答疑老师
2024-04-16 15:26

回答: 税务局怎么要求你的?大部分是要求直接补税进项转出。

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Excel学堂用户1433
2024-04-16 15:27

追问: ,是的当时这张票做账结转成本就是在23年1月

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Excel学堂用户1433
2024-04-16 15:27

追问: 税务局要求进项转出

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Excel学堂用户1433
2024-04-16 15:28

追问: 怎么操作进项转出补税呀

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答疑老师
2024-04-16 15:28

回答: 你好,那你账上做进项转出直接补税。借以前年度损益调整,贷应交税费、应交增值税进项转出。

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你好,对方进站了吗?如果没有的话,你就先不用做,如果转账了之后,你再减少你的银行存款。
2023-05-18
把原会计处理负数冲减,再做一遍正确的分录。
2018-03-09
同学你好 之前分录咋做的
2024-03-13
你好是的,库存商品是负数就是所谓的红字
2020-01-05
你好,你税务局那边给你修改的,当时在其他里面填写的吗?他应该填写复数,自己申报不了。
2023-09-12
你好, 请问我在税务申报表上是否只需在“进项税额转出”这一栏写上红字发票上的税额即可,——是的 还有就是这一张红字发票需要怎么做账? 借,库存商品,负数 借,应交税 费一应增进项,负数 贷,应付账款等,负数
2020-08-04
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-06-02
你好 1月份做进项税额转出
2019-01-10
你好,做跟你前面转出时相反的分录
2021-09-15
你好,企业所得税抵扣在2021年吗?如果是的话,需要纳税调增。
2023-12-28
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