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老师,外购材料成本2000元,计税价格2500元,对外捐赠的分录?

392 2020-08-31 15:52
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老师解答
2020-08-31 15:53

你好 外购的捐赠账务处理是 借:营业外支出2000 贷:银行存款等科目2000

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答疑老师
2020-08-31 16:15

回答: 借营业外支出2000%2B2500*13% 贷库存商品2000 应交税费-销项税额2500*13%

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你好,对外捐赠分录如下 借:营业外支出 贷:库存商品(按成本) 应交税费-应交增值税(销项税额)(按市价乘以增值税税率)
2020-07-19
你好,这个是需要分录啦吗
2023-10-12
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-18
您好, 借:管理费用6×1.16 贷:应付职工薪酬6×1.16 借:应付职工薪酬6×1.16 贷:主营业务收入6 应交税费_应交增值税6×0.16 借:主营业务成本5 贷:库存商品5
2019-11-06
同学你好 借,营业外支出150000加260000*13% 贷,库存商品150000 贷,应交税费一应增一销项260000*13%
2022-05-31
你好,亏损的部分 借:资产减值损失,贷:存货跌价准备 销售的时候 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 存货跌价准备,贷:原材料
2021-06-01
借:银行存款39.55 贷:其他业务收入35 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)4.55 借:其他业务成本22 贷:库存商品22
2024-01-09
你好! 对的,成本价结转库存商品不确认收入了
2019-09-27
您好 运费分摊 A分摊1500*2500/(2500%2B2500)=750 B分摊1500*2500/(2500%2B2500)=750 借:原材料-A 114250%2B750=115000 借:原材料-B 250000%2B750=250750 借:应交税费-应交增值税-进项税额(114250%2B250000)*0.13%2B60=47412.5 贷:应付账款 115000%2B250750%2B47412.5=413162.5
2022-04-07
借原材料30000 应交税费应交增值税进项税额3900 贷营业外收入33900
2023-01-27
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