你好 最晚汇算清缴前开回来发票就可以
追问: 那我如何进行账务处理,计提吗?
回答: 你好 正常记费用 ,回来发票把前面的费用分录 红冲 ,再按发票金额入账就可以了
追问: 要计提吗?具体分录如何写
回答: 您好 你是以为职工提供食堂是吧? 借管理费用等福利费 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬, 贷银行存款等 收到发票时,把这笔录再按发票金额入账,还是上面这比分录,
追问: 是法人垫付的钱,我在8月底的时候是不是可以只计提
回答: 你好, 是的,法人垫付的,您指只做计提 法人报销时您再做支付的分录
追问: 具体完整的分录如何写,计提时和报销时。
回答: 你好 计提 借管理费用等福利费 贷应付职工薪酬, 报销 借应付职工薪酬, 贷银行存款等
追问: 这个月计提,下个月报销可以吗?
回答: 您好, 报销没有规定,当月报销,下个月报销都可以, 按照实际报销时间入账
追问: 好的,谢谢
追问: 这个费用也是必须要票才能入账的吗?同事说他之前的公司没有开票,是如何操作的
回答: 您好 如果您不能取得发票,也是这样这个一样的分录 就是不能税前扣除,年度汇算清缴时做纳税调整。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 正常记费用 ,回来发票把前面的费用分录 红冲 ,再按发票金额入账就可以了
追问: 要计提吗?具体分录如何写
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回答: 您好 你是以为职工提供食堂是吧? 借管理费用等福利费 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬, 贷银行存款等 收到发票时,把这笔录再按发票金额入账,还是上面这比分录,
追问: 是法人垫付的钱,我在8月底的时候是不是可以只计提
追问: 是法人垫付的钱,我在8月底的时候是不是可以只计提
回答: 你好, 是的,法人垫付的,您指只做计提 法人报销时您再做支付的分录
追问: 具体完整的分录如何写,计提时和报销时。
追问: 具体完整的分录如何写,计提时和报销时。
回答: 你好 计提 借管理费用等福利费 贷应付职工薪酬, 报销 借应付职工薪酬, 贷银行存款等
追问: 这个月计提,下个月报销可以吗?
追问: 这个月计提,下个月报销可以吗?
回答: 您好, 报销没有规定,当月报销,下个月报销都可以, 按照实际报销时间入账
追问: 好的,谢谢
追问: 这个费用也是必须要票才能入账的吗?同事说他之前的公司没有开票,是如何操作的
追问: 这个费用也是必须要票才能入账的吗?同事说他之前的公司没有开票,是如何操作的
回答: 您好 如果您不能取得发票,也是这样这个一样的分录 就是不能税前扣除,年度汇算清缴时做纳税调整。