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Excel学堂用户3098

我去年12月暂估库存商品入口,然后销售出去结转成本了,当时借是库存商品,贷方是其他应付款—暂估入账,我讲怎么样冲掉还有把这发票开多部分的数做进去呢

8 2024-04-18 11:10
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老师解答
2024-04-18 11:11

您好,借:库存商品(负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 冲销后,按照正确的重新做分录即可

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Excel学堂用户3098
2024-04-18 11:12

追问: 那之前结转的呢

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Excel学堂用户3098
2024-04-18 11:15

追问: 之前的结转需要冲掉吗

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答疑老师
2024-04-18 11:15

回答: 您好,也是一样的道理的呢。你们是什么会计准则的呢?

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Excel学堂用户3098
2024-04-18 11:15

追问: 小企业会计

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答疑老师
2024-04-18 11:19

回答: 您好,那就是之前结转的冲销,重新做分录即可。

相关问题讨论
借:主营业务成本 -10 贷:库存商品 -10
2019-03-07
你好,做相反分录冲销就是了 借;其他应付款 贷;库存商品 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-12-18
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
您好 请问发票收到了么 暂估的金额跟发票金额一致吗
2021-04-05
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
您好 做当时相同的红字分录 然后根据发票再做对应的蓝字分录
2020-09-27
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品。
2022-01-20
你好 是的 需要再结转到主营业务成本中去的,多暂估反之。
2020-05-17
实际业务不用做账 纳税调整明细表扣除项目其他里面调整就可以
2020-04-16
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
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