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Excel学堂用户8939

我公司今年是一般纳税人,税率是6%,上月红冲了一份小规模纳税人时开具的1%的专票,增值税申报扣款成功后,系统提示增值税比对不符哈,现在要怎么处理呢

79 2024-04-18 17:55
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老师解答
2024-04-18 17:56

你好,你是怎么填写的?你这个1%的税额除以6%,应该填写到6%的不含税收入里面。

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你好 理论上需要找大厅去开红票 可以问下您们大厅是否可以
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你好,正常的业务税率是多少?
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你好,按原来的税率填,在增值税减免表里填写减免2%
2020-11-12
五月份价税合计做账,抵扣不了,一般纳税人收到的可以抵扣
2019-05-17
学员你好,需要开具一张红字负数发票的
2022-02-26
不用管他的,都按不含税销售额填在第3行就是了
2022-04-13
您好,1、开具专用发票后分录,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。交税时,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款。2、不需要交纳工会经费的,因为工会经费是根据工资来计算缴纳的,不是根据开具销售发票来处理的。
2018-07-10
你好!你这个重新填申报表更正申报就可以了。 你能把申报表截图来看下吗
2022-04-19
您公司涉及差额计税吗?如果不涉及的话,是不填写附列资料申报表的。
2019-04-24
作废了不需要做账的,对方不退回把作废的发票做丢失,去税务局报备 有地方作废发票都是不罚款
2019-06-28
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