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Excel学堂用户5761

老师,我跨月红冲了我这笔销项税额是不是要转到未交增值税转出科目里面

19 2024-04-22 09:29
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老师解答
2024-04-22 09:29

你好,是的,可以月末一起结转的

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Excel学堂用户5761
2024-04-22 09:30

追问: 科目怎么做

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答疑老师
2024-04-22 09:31

回答: 你和月底月销项税的综合一起结转 借应交税费-销项税贷-应交数据i-转出未交增值税

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转出未交增值税的金额=销项税-进项税-上月留抵税,小于0时就不用结转
2021-12-10
你好过渡性的科目的
2022-11-26
这个可以做一笔转到外交增值税里面。
2021-12-15
你好!不用的,借方就是留底金额
2022-01-11
一般是到年末再做增值税结转分录的。 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 这样就没有余额了。
2019-09-25
您好!其实不用这样做的。并没有要求要结转销项与进项
2019-02-23
你年底这么处理是正确的
2019-02-22
你好,无论借方贷方都要转,如贷方余额分录是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,借方余额则到分录
2019-03-22
你好 把错误的分录直接红冲了 然后做一笔正确的就行了。 这个不涉及损益科目 直接调整
2019-12-20
月末会计分录 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税各三级明细科目有余额是正常的,无需结转清零
2021-08-11
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