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Excel学堂用户8866

老师这个会计分录怎么做, 在购买乙方材料的时候已经做了借原材料贷应收账款了,现在改付给丙方,是这样做吗

448 2020-09-01 10:38
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老师解答
2020-09-01 10:39

同学你好, 在购买乙方材料的时候已经做了借原材料贷应收账款了,现在改付给丙方,是这样做吗——是这样做的;

相关问题讨论
你好 借:原材料-暂估 贷:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 借:原材料 贷:原材料-暂估
2019-05-19
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-01-23
同学你好 购买方付款时 借,应付账款 贷,银行存款 贷,财务费用;
2021-04-25
你好,没有依据对这方面做出具体规定。 根据你这个描述,购入材料收到发票同时给对方付款,就不需要通过应付账款过渡一下才是的 
2021-06-16
你好,冲销之前的分录,然后做材料购进分录
2019-03-08
就抵减你之前确认的应付账款就可以
2018-08-28
你好 借现金贷原材料
2020-09-01
借应付账款—错客户 贷应付账款—对客户
2020-09-27
可以的,可以这么做的。
2022-11-30
处理是对的。这个税额要看对方是不是给你开负数发票,不开就不处理
2019-06-27
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