你好 按实际发生的业务做账 上半年1-9月份只有各种费用 正常做费用支出的分录 10-12月只有销售 做收入的分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 增值税按销售-进项计算交纳 也应有一定成本的 ,比如人工 机械费 等 成本按实际发生
回答: 你好 上面外账,内账没有具体的规定 ,就是按实际发生的业务做,有没有发票的都记账。
追问: 老师,那增值税的处理呢,上半年收进项,不认证,9月份有销售了以后在认证吗?
回答: 您好 ,可以的,在您有需要的时候您认证抵扣就可以,
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