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Excel学堂用户6031

建筑行业,之前只做了流水,内账中途建账,对于(未完工工程)按进度付款的金额,我期初可以设置科目:工程施工_合同成本_材料 余额为已付出去的累计金额,那么后期工程完工了怎么结转呢?因为前期有一部分款已经收了,在银行存款余额里,也就是说,这种情况,期初银行存款余额里就已经包涵了目前在建工程的一部分收入,因为之前做的流水账,工程也没有完工,而现在建账又设置了施工成本,对应后期收入就不是全部收入,只能是部分,这个后期又那该怎么结转呢?

707 2020-09-01 12:26
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老师解答
2020-09-01 12:27

一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款

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Excel学堂用户6031
2020-09-01 12:54

追问: 我的意思是,这种中途建账,设置了工程施工_成本,可是对应的前期收入已经在银行存款里了,所以建账的时候,将前期收入已经作为银行存款登记期初余额了,那么后期结转有影响吗?

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答疑老师
2020-09-01 12:56

回答: 这个没有影响的哦

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