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Excel学堂用户8141

你好老师,技术服务公司印花税税目为技术合同,计税依据是根据是每个月的销售额吗?小规模纳税人

42 2024-05-09 17:16
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老师解答
2024-05-09 17:17

您好,这个是每个月的销售额的

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Excel学堂用户8141
2024-05-09 17:20

追问: 老师,那一般纳税人的印花税也是按照每个月的含税销售额为计数依据还是按照不含税销售额加不含税进项额的和来作为计税依据

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答疑老师
2024-05-09 17:23

回答: 嗯对,一般纳税人,也是这样的

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你好; 按合计金额 印花税 = 合计金额 *税率计算 ; (技术服务和技术开发都在技术合同里面去报的 )
2022-01-07
你好,如果是签的技术维护合同,可以按技术合同交印花税
2020-11-06
1你好同学,没问题的,技术服务合同金额170万,按万分之3缴纳印花税
2022-06-11
你好,技术合同部免印花税的。
2020-06-19
这个借款合同是和公司的借款吗?
2024-04-02
你好!按规定需要缴纳印花税
2018-09-06
您好 按技术服务合同缴纳样华说
2020-12-02
都是按不含税的来申报的
2019-01-12
购销合同和技术合同缴纳印花税,是销售金额的万分之三。 有些是销售金额乘以1.6后的金额为计税依据,再乘以万分之三缴纳。 这个交的是购销合同的印花税(由于印花税属于地税征缴范围,有的地方是按按60%的销售收入确认采购金额的) 有的是以(采购金额+销售金额)*0.8再乘以万分之三计算的购销合同印花税,这个针对工业企业
2017-06-24
上述三个合同按技术合同是缴纳。
2019-05-06
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