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Excel学堂用户2254

老师,每年汇算清缴的时候,是不是可以扣除20万和6万

407 2020-09-02 09:07
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老师解答
2020-09-02 09:07

你好 你说的20万和6万是什么业务数据?

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Excel学堂用户2254
2020-09-02 09:18

追问: 老师不是个税汇算清缴的时候,不是有个扣除费用吗

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答疑老师
2020-09-02 09:20

回答: 你好 扣除费用 我记得个人综合所得那个是说的每年6万 。 你说的20万又是什么情况

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Excel学堂用户2254
2020-09-02 11:36

追问: 对,老师如果说是有子女还有赡养老人,自己的在教育和嗯这个社保方面的,是不是这些都需要证据啊?

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答疑老师
2020-09-02 11:40

回答: 你好 是的 需要的留着资料备查的 。

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你好,可以的, 没问题
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您好 要怎么做?不管固定资产A吗?---是需要通过填写申报表享受一次性税前扣除政策的,会计上仍然是按月计提折旧,产生的差异也会体现在申报表上的。
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你好 你们汇算的时候加计扣除 你们平常按实际发生的工资来减去交纳企业所得税
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2022-11-03
您好,这个减除费用只能是一个6万。
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您好,在20年汇算清缴时会计金额计入的费用为4万,税收申报为30万,本年会计应纳税<税收应纳税,形成应纳税暂时性差异30万-4万=26万元,填表《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,1列账载金额固定资产原值30万,2列、3列折旧4万;4列、5列、8列税收金额填30万;这时账载资产金额为30万-4万=26万,税收资产金额为0,纳税调整金额为-26万;在21年汇算清缴的时候,第1列“资产原值”、第4列“资产计税基础”、第8列“累计折旧、摊销额”填报30万元;第2列“本年折旧、摊销额”填报10万元;第3列“累计折旧、摊销额”填报14万元;第5列“税收折旧、摊销额”填报0元;第9列“纳税调整金额”填报10万元。
2021-12-24
不需要汇算清缴是指你不需要退税的情形,你现在需要退税了,就还是需要进行汇算清缴
2020-12-15
新年好,能提供一下年度经营所得汇算清缴申报表图片吗,我需要看为什么没有6万
2024-02-19
你好 是不是在其他地方有收入享受这个6万的优惠呀 只能在一处享受的呀
2024-02-19
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