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Excel学堂用户9964

老师,我们一般纳税人,卖一辆小规模纳税人购买车辆,卖了18万,我这边申报增值税应该按3%减按2%申报,这个增值税实际上我需要交3600,计算依据是,180000*0.03=5400,可以减免1%,也就是可以减免1800。18万按不含税申报。老师对吧

30 2024-05-13 16:35
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老师解答
2024-05-13 16:36

你好,没做的是这么计算的。

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你好,你开的是3%的专票。
2022-07-05
你好,普通发票的只需要填写主表就可以了,后面的不需要填写。
2023-10-17
开具专用发票,需要正常缴纳增值税,按不含税的金额填写增值税第2栏的数据。至于增值税的附加税,按缴纳的增值税作为计税基数,减半征收
2020-07-11
你好,不用填写的呢,开具的是普票的话
2022-01-06
你好,只填写小微企业就行的,但不能零申报,除非你没有开具发票
2020-07-03
2013年之前或是单位是简易计税的可以 在3%销售货物简易计税里面填写,然后减免的百分之一带主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额,实际抵扣金额。
2023-02-14
您好,那就是按月申报了。
2018-02-05
你好,现在湖北不免税的。
2021-10-15
你好,是的,是这样的。
2020-07-10
您好 收入直接是含税金额除以1.01入账
2022-05-25
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