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Excel学堂用户5923

老师你好,23年付的服务费款项,对方没有在23年开票,然后24年5月开了,那我23年可以做暂估吗?还是说暂估一定要实物?

42 2024-05-16 11:22
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老师解答
2024-05-16 11:27

可以先根据合同计提费用的。

相关问题讨论
你好,用是可以用的,有实际发生就可以用。
2024-01-02
您好,是12月做暂估成本,然后1月红冲暂估再按照23年开出来的这张票入1月份的成本
2023-01-14
虚估的费用,直接在12月调整,然后重新做年度报表
2024-02-23
是的,在汇算清缴前必须拿回才能在税前扣除
2023-04-18
暂估入库  借;管理费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    管理费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-04-26
借应付账款,贷利润分配未分配利润,
2023-05-25
你是小企业会计准则还是会计准则
2024-03-22
你好,同学 可以这样的,同学
2024-05-11
同学,你好 建议是更正2023年的账,把这笔费用暂估
2024-01-29
好,这个你先联系税务局,然后可以追加到发生年度扣除。
2023-07-07
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