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Excel学堂用户7470

2019年6月20日,甲公司将其原值为2000万元,账面价值为1200万元的某办公楼,以2400万元的价格(不含增值税)出售给乙公司作为办公楼使用,乙公司以银行存款支付全部价款。该办公楼预计剩余使用年限为20年,预计净残值为0。甲公司和乙公司均采用年限平均法对其计提折旧。 请问怎么编制合并报表抵销分录。考虑递延所得税(25%)。

619 2020-09-02 16:27
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老师解答
2020-09-02 17:13

您好, 借:资产处置收益 1200 贷:固定资产 1200 借:固定资产-累计折旧 30 贷:管理费用 30 借: 递延所得税资产 292.5 贷:所得税费用 292.5

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Excel学堂用户7470
2020-09-02 17:34

追问: 答案给的是 借:营业外收入 1200 贷:固定资产1200 有点儿懵!

答案给的是
借:营业外收入 1200
贷:固定资产1200
有点儿懵!
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答疑老师
2020-09-02 18:07

回答: 我还是坚持我的答案,应该用资产处置损益。。。又不是报废毁损处置。。

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Excel学堂用户7470
2020-09-03 11:08

追问: 谢谢老师!

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答疑老师
2020-09-03 11:25

回答: 您客气,满意的话给个五星好评鼓励哈

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