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7月选错税率,8月红冲发票重新开具正确税率发票,但是申报的时候负数直接跳到期末留底税额里面了,大厅不给退税,这个怎么办?

420 2020-09-03 11:12
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老师解答
2020-09-03 11:25

不处理处理 ,销项税额负数,是形成留底税额,这个下次有销项税额抵减就可以

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直接红冲你之前的错误分录就行
2019-11-13
你好;   你如果是  负数金额大于了开票金额 会负数; 我们这边负数申报 不了。 要去税务局大厅报负数金额的  
2022-03-11
你好 是的,直接在开票系统中开红票,然后再开具正确发票即可!
2019-02-12
这个申报的时候自动生成留底税额了,一般纳税人会自动生成主表上面留底税额
2020-09-14
你好,开的是普通发票吗?需要交税不?
2021-07-02
您好,您是因为开具红字发票的原因,但是销项税额为负数,您可以尝试填写负数,如果无法填写,您需要到税务机关申请“附表一销售负数填写申请”,才能填写负数销售额与税额。 供您参考
2019-01-16
您好,1、申报9月税的时候,按0税率处理,2、9月开的0税率发票,先红冲,再重新开17%的税率的发票。
2017-10-21
你不是红冲了吗?怎么还会有差额呢
2018-10-12
你好,进项税额转出金额需要你自己填写在附表二第20栏。
2018-10-08
同学您好,本期“进项税额转出额—上期留底税额退税”为负数的情况下代表需要抵扣的进项税,您需要核实是否有进项税票需要抵扣,填在“申报抵扣进项税”相应栏目。 祝您学习愉快!
2022-08-02
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