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我想咨询一下,我公司是房开企业,收到房款,借:银行存款,贷:其他应收款,开发票,借:其他应付款,贷:预收账款,但是结转成本我应该怎么结转,不涉及税费

41 2024-05-31 09:04
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2024-05-31 09:07

借主营业务成本贷开发成本

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你好,这个是无法挂其他应收的
2017-01-10
可以的,可以这么做的。
2022-08-12
你好!对于你们来说应该是计入收入啊。不是计入成本啊
2017-11-07
你之前有借给他钱吗?
2019-09-23
你好,进项税额计入应交税费核算的
2017-02-20
您好 其他业务成本需要结转 结转到本年利润
2021-03-11
不,你这个开发票话,这个做借应收 贷其他业务收入,应交增值税,借其他业务成本 贷其他应付款
2020-08-18
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-12-17
同学你好 做收入要交做销项税的
2021-06-30
你好 ; 你们是A贷款来支付给B 的 货款还是给C的 ? 我看你B和C 在分别挂科目?
2022-03-29
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