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Excel学堂用户1019

上个月30号开了两张发票,今天对方说开错了。让重开。问题是税已经申报了。印花税也申报了。如何处理??是先开具红字发票吗?然后再重新开票吗?那已经申报的税呢?抵扣的进项税额呢?还有印花税呢?

559 2020-09-03 14:41
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老师解答
2020-09-03 14:43

你好 开错了 是专票还是普票 。是否已经认证过了 。你们是购买方是吗

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Excel学堂用户1019
2020-09-03 14:44

追问: 专票。我们是销售方

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Excel学堂用户1019
2020-09-03 14:46

追问: 对方还未认证

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答疑老师
2020-09-03 14:52

回答: 你好 没有认证 让购买方退回来给你们。 你们开红字信息表 开红字发票来红冲。 你到时以负数来报

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Excel学堂用户1019
2020-09-03 15:01

追问: 那已经申报的不用更改了吗?

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答疑老师
2020-09-03 15:04

回答: 你好 可以修改 。去税局大厅改的

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你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
你好,你问一下对方,如果你不看红字信息表,对方是没法红冲的。
2022-08-24
可以,需要先开具红字发票信息表,审核通过后开具红字发票。
2018-11-12
你好,你自己开出去的话,应该是填写销售额,你的销售额是零一正数一负数是零的。
2022-12-07
同学你好 对的 是这样操作的 税款就直接自己抵消了
2021-06-03
你好你们开红字发票是次月去申报,这个申报是蓝字发票%2B红字发票去填写附表1 
2021-06-07
学员你好, 增值税申报是根据销售收入填列得出的销项税, 这个月开红字,再开蓝字,对于销售收入影响就位0,本期自然不用交销项税了。
2019-01-14
您好,把作废的减去了就行了
2022-10-22
11月份开的红字信息表当月就要进项转出的,借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2018-12-29
红票冲减销项即可
2017-09-16
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