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出口货物在交增值税的时候,比如我当期销项是800,进项是500,免低退税是50,是不是我在缴纳增值税的时候计算为800-500-50,最终这样来交税呢

64 2024-06-07 11:20
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老师解答
2024-06-07 11:20

您好,是的哦,我们只要交250了

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这个不能发生的,不可能出现这种情况的。
2022-11-17
是这样,假定内销业务当月需要缴纳1000元,当月国内认证的进项税额是400元,当月在不考虑期初留抵税额的情况下,600元需要交增值税,对于出口退税,现在有出口退税金额100元,直接抵减国内销售需要交的600元的增值税,对税务而言,企业是需要交600元增值税,出口退税100元,税务说,这样,我也不退税了,你直接缴纳600-100=500元完了。那出口退税100元,直接抵销了国内需要交的税款,直接交500元增值税。 这个就是“免抵退”政策中的“抵”的含义。
2020-03-20
同学你好,这样也可以的,只是不规范。
2022-05-14
同学你好 你要视同内销吗
2022-11-23
你好,同学。 你的意思是正常要大于退税额。 免的这部分就是不可退税,相当于增加了企业的成本了。
2020-05-08
你好,同学。 你这是按 300计算你的附加税
2020-03-02
你好,你是12月份少做了进项税额吗
2022-02-24
不交税可以不用做的。
2022-01-13
你好,期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-07-23
年底所有税率的金额全部结转出去,到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”
2020-12-22
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