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Excel学堂用户4354

你好,发票冲红收回来的发票应该怎样做账

404 2020-09-03 16:36
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老师解答
2020-09-03 16:38

你好,是退货的话,红字信息表一起 做 借原材料负数 贷应交税费(进项税额转出) 贷应付账款负数

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Excel学堂用户4354
2020-09-03 16:42

追问: 是小规模,6月做的账是借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费

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Excel学堂用户4354
2020-09-03 16:49

追问: 错开的发票对方退回来了

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答疑老师
2020-09-03 16:53

回答: 你好,那你凭红字发票把上次的分录冲红就好,借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 贷应交税费 负数

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您好 请问是专票还是普通发票
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你好,红字做冲销,蓝字按正常入账.一正一负也抵销了,不影响损益
2022-01-07
同学你好 蓝字还是红字
2021-12-05
您好!这个老师一般是直接贴到之前的凭证里面,这样方便查找。
2020-09-10
您好,11月借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字)12月不做账
2021-01-18
你好!不夸年可以原分录红字冲回
2021-04-07
你好,那就不需要退还对方
2021-12-29
你好,这个红冲发票对应的蓝字发票,对方没有入账吗? 
2021-07-12
借应付账款 贷主营业务成本, 应交税费应交增值税进项转出。
2022-04-13
你之前咋做的,现在做借xx 负数 贷xx 负数,进项税额转出,
2020-04-09
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