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红冲了一张年底的票,红冲的票的销项怎么结转成进项留抵呢

83 2024-06-07 14:37
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老师解答
2024-06-07 14:39

借应交税费应交增值税,转出未应交增值税, 贷应交税费应交增值税销项。

相关问题讨论
你好 你把当时的分录写下给老师看下
2019-09-23
您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
2023-09-28
可以,相当于用进项抵扣你应交的税费。。
2017-03-21
同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。
2023-05-12
您好!1是的。那个票不能抵扣,要转出。 2,只是这个红字的进项要调出,但是你如果有其他进项,本月仍然进项大于销项,一样可以不用交税。 3,就跟上面解释的一样。只看进项与销项的差额。这个红字的,这个月看做是销项。
2017-03-21
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-11-27
这个可以不用结转的
2022-01-08
需要看你为啥红冲还开蓝字发票么
2019-06-01
期末留抵税额就是销项大于进项。 期末的分录就是 借未交增值税待转出多交增值税,把这个分录补上。
2024-01-04
您好 请问当时入账的分录怎么写的
2020-06-25
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