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Excel学堂用户4556

就是应交税费-进项税额与应交税费-带认证科目记错了,本来是应该计入待认证的,我现在调整科目会影响报表数据吗?

15 2024-06-11 16:52
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老师解答
2024-06-11 16:52

你好,这个不影响的。

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对的是的,是这么做的,但是这个待认证是应交税费,待认证 不是三级科目。
2022-04-06
借:2221.19待认证进项税额 贷:营业外收入
2022-06-22
同学你好 这个可以的
2021-07-16
你好,增值税进项发票,没有勾选认证的,是计入:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2024-03-13
您好,应交税费-待抵扣进项税额是专给不动产或不动产在建工程分两次抵扣进项,而设置的科目。 至于待认证进项税额科目用于本月取得进项发票,本月不认证不抵扣的情况,等在认证抵扣时需要借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待认证进项税额
2021-08-05
你好,你需要进项转出的开红字信息表,借应付账款,贷合同履约成本,应交税费,应交增值税进项转出。
2023-08-10
对是的也会是留底的。
2021-09-08
可以不用处理,你可以这个重分类放 “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示;
2021-03-06
2019-03-29
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-09-26
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