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Excel学堂用户6303

我们是7月份买的固定资产,款已付,但是发票还收到,怎么做分录呢

418 2020-09-04 19:21
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老师解答
2020-09-04 19:23

你好,可以先按照付款的不含税金额做借固定资产 贷应付账款 付款时借预付账款 贷银行存款

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Excel学堂用户6303
2020-09-04 19:28

追问: 款已经付了,货也到了的,就是发票没到

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答疑老师
2020-09-04 19:41

回答: 你好,货到的分录,付款的分录都为你做好了呢

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Excel学堂用户6303
2020-09-04 21:32

追问: 付款的时候,借:预付帐款,贷:银行存款,同时做一个借:固定资产,贷:应付账款-暂估入帐 票到的时候,借:应付账款-暂估入帐,贷:固定资产,同时,借:固定资产,应交税费进项税,贷:预付帐款。 是这样吗?

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答疑老师
2020-09-04 21:33

回答: 你好,对的,是这样做的分录

相关问题讨论
一般固定资产是开始使用的次月。但是财务上一般处理成做账后的次月。
2018-11-23
您好,您按固定资产入账,贷计其他应付款。
2020-11-05
你好,没有发票的那一部分暂估对方以后给你开专票吗?你是一般纳税人吗?如果是的话,不考虑增值税 借在建工程贷预付账款
2023-07-01
学员你好, 可以在11月份进行暂估,然后12月冲回暂估,按照12月份的金额入账。
2018-12-06
固定资产入账要在收到发票的当月完成,无论付款是否已经完成,只要收到发票就要立即完成入账。
2023-03-17
您好,同学,在收到当月哦,没有收到发票可以预估金额入账哦!
2022-03-30
你好!当然可以这么做!借记固定资产 借记应交税费-应交增值税 贷记应付账款
2018-02-27
借固定资产 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数,之后按发票重新做,
2020-07-16
是的,是这样的 但是计提折旧,应该是,借:管理费用 贷:累计折旧
2020-07-07
您好,9月可以暂估入账的,你9月的凭证是怎么入账的呢?如果正常入账了,就把发票放在之前的凭证哪里作为附件好了。
2020-11-13
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