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公司6月29日付收购小麦400万,未开发票如何做账,7月1日升为一般纳税人,在7月开票,6月如何做账?必须要开票吗?

4 2024-07-05 11:20
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老师解答
2024-07-05 11:22

你好,这个你付钱了吗?

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你好,计提,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,发放,借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2017-07-31
你好,直接在销售额里面填写负数处理,你这填写没什么问题。 负数填写,然后应纳税额是负数, 这就是要退或留到下期抵扣的税 你开负数,直接收入做减少处理。 你的实际抵扣金额不填写的
2021-08-01
你好负数合计金额的需要去大厅申报
2021-08-01
您好,7月份的账,退回的专用发票,借;应收账款,负数60万元,贷;主营业务收入,负数60万元减去增值税,应交税费-应交增值税-销项,负数60万元*增值税率/(1+增值税率) 开出发票,借:应收账款,46万元,贷;主营业务收入,46万元减去增值税,应交税费-应交增值税-销项,46万元*增值税率/(1+增值税率)。
2017-08-07
你好,现在开之前的还是开免税的税率 开专票的话,你得按照一般纳税人。
2023-02-16
同学你好,升级为一般纳税人,是连续12个月内超过500万。
2022-01-14
同学你好,你在七月份的时候可以选择七月份就转变为一般纳税人,也可以从八月份开始生效转变为一般纳税人。如果你选择从八月份为升级为一般纳税人,七月份还是按照小规模纳税人进行申报。
2022-06-30
你好,之前做了预收账款,预付账款的,在今年确认收入,结转成本。
2023-01-03
您好 应该5.6的房租一起摊销 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 5.6月份合计 贷:其他应付款——暂估 7月收到发票 借:其他应付款——暂估 待摊费用 贷:其他应付款
2019-06-28
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