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Excel学堂用户9142

老师,小规模纳税人的主表里的计税依据的第3栏次是什么情况才填到位置的?

491 2020-09-05 14:01
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老师解答
2020-09-05 14:05

这是开普通发票填写这个,一般是需要交增值税填写,你季度申报话,季度超过30万需要交税填写

相关问题讨论
你好 和你普票一样填写的 季度45万以内在10蓝 超过的再1.3蓝
2022-03-27
您好,如果普通发票与专用发票加到一起低于10万元的话,开普票金额3万多,要填第10栏小微企业免税销售额那里。
2019-04-06
差额之后的不含税销售额。
2023-01-09
是的,小规模个税返还增值税申报应填在第三栏普通发票中。比如你的企业在申报期间发生的增值税应纳税额,就需要填在第三栏上,同时记载你的税款总额和税款明细。此外,在普通发票的第三栏中,还需要填写小规模纳税人税款返还的金额信息,只要填写正确就可以完成返还税款了。
2023-03-13
需要交增值税的话是这么填写,如果季度45万以内的在第十栏里面填写。
2022-04-11
填写在免税销售额,小微企业免税销售额那
2021-07-01
这个是不包括的,第4栏填写的小规模纳税人租赁房产的数据
2019-06-11
和普票的一样 季度45万以内的在第十栏里面填写,超过的在第12栏和减免明细表最后一行填写
2022-08-10
你好,公司类型,季度收入没有超过30万,是在小微企业免税销售额栏次填写 
2024-01-06
你好,这个是一般纳税人的申报表,不是小规模的。 第一列是你的价税合计销售额。 第二列是期初余额,是之前扣除没有扣除完的允许抵扣增值税的。 第三列是本期发生的成本的价税合计。 第五列是实际抵扣销项的。 这个表就是收入减去成本,按这个来交增值税需要填写的,也就是差额计税。
2021-08-12
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