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Excel学堂用户1634

老师,我上个月计提工资都会做呢,今天不会了 先做工资表,然后在录凭证,最后到社保费申报,这样对吗?

5 2024-07-08 10:58
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老师解答
2024-07-08 10:58

同学你好 对的 是这样的

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不对。涉及到以前年度损益。要通过以前年度损益调整科目,进而调增期出未分配利润。
2019-04-15
这个需要问下课程部的实操老师
2019-08-03
如果你计提的时候是这样计提的,那么红冲的时候就怎么冲。
2019-04-15
你好!你那边社保是当月交当月还是下月交当月
2023-11-27
您好,不需要的,交社保时 借:应收款项,计提工资时 贷:应收款项,在月末是借方还是贷方余额不用管他,下月自动会平,每月就是平一下,然后又有余额,这是正确的操作。
2023-09-24
您好 请问您单位应发工资是多少金额?社保是根据应发工资申报的么
2019-09-24
您好,是的。借:管理费用—社保/工资 贷:应付职工薪酬—工资/社保
2021-05-11
这个奖金计提的12月份,然后一月份的时候申报就可以
2023-12-25
你好!你这样做,是可以的。
2017-10-09
你好,你们没有社保吗?没有要缴纳的个人所得税吗?
2022-06-06
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