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Excel学堂用户8121

老师,我们五月份账是别人做的,有一个52333.54认证过的,就是进项留底,我五月要不要做账务处理,做分录呢?

67 2024-07-10 14:13
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老师解答
2024-07-10 14:15

您好,我们的增值税申报表和账上的应交税费-应交增值税的金额对得上么,对得上没有分录的

相关问题讨论
同学,你好 损益结转,结账
2022-06-25
你好      是的  5月认证做 :借进项税贷应交税费-待认证进项税   
2020-12-07
你好,第一是就这多这个金额吗?等于这笔还在待认证,但其实已经勾选是吗
2022-03-06
您好!借库存商品应交税费应交增值税(待认证进项税)贷应付账款
2018-06-12
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-14
五月份是暂估成本,然后六月份的时候把暂估成本冲减掉,重新做成本。
2022-07-04
借:管理费用,应交税费--待抵扣税金贷:银行存款;借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费--待抵扣税金
2017-07-09
可以六月验票后再入账,视同六月收到此票
2017-06-03
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
你好,可以计入5月份入账核算
2017-05-05
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