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Excel学堂用户8901

月底销项减进项这个会计分录怎么做下个月交。

12 2024-07-11 13:52
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老师解答
2024-07-11 13:53

你好!这个是这样 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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1、不用做分录的,因为还有留抵税额 2、需要交纳增值税 分录为 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 40000 贷: 应交税费-转出未交增值税 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)30000 借:应交税费-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000 等实际交纳增值税时 借:应交税费-未交增值税 10000 贷:银行存款 10000
2018-02-27
借销项,贷进项,差额计入未交增值税
2018-10-11
您好 进项继续留底 可以不做分录 下期继续抵扣
2019-04-12
借应交税费、应交增值税销项25669 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税 应交税费、应交增值税进项19876
2022-12-05
借费用,进项10万,加计扣除10*10%,贷银存,其他收益10万*10%
2019-04-25
你好 本月仍然不交税的 不需要做会计处理   
2021-06-16
你好,本当月的进项税额大于销项税额,留抵的进项税额到下个月再抵扣。 进项税额大于销项税额项税留抵到下月,本期不需结转.,也就不用出分录
2019-11-06
借转出未交增值税 贷减免税额, 借转出未交增值税 贷进项税额,借销项税额 贷转出未交增值税
2019-12-04
你好,进项转出是什么原因?是不允许底裤的发生了,红冲还是什么的?
2023-06-05
你好,把进项销项都转到未交增值税子目里就好,不是待抵扣,是留底税额,下月不用把这个金额再做什么凭证的,下月也是把当月的进项销项转到未交增值税就好
2018-10-31
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