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Excel学堂用户9492

请问老师,餐饮公司采购原材料,之前供货商是专票,入库金额为税前,因为疫情全部退货啦,但是现在进货,餐饮公司不让专票抵扣啦,只能普票,现在进货减去退货的金额怎么开票呢供货商

310 2020-09-09 08:21
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老师解答
2020-09-09 08:22

您好, 退货开红字发票和原来的金额一样, 然后您再开正确的发票,根据实际情况开就可以,也是开价税合计的金额,

相关问题讨论
不要你们开 你要对方认证之后对方开 你在开负数,要不整个发票都认证不了了
2019-11-15
对的,是的,是这么做的。
2022-11-01
红字不可以这样开具的同学,当时开的是什么样,红冲就是什么样,只不过是负数
2022-09-05
您好 最终是母公司开具的发票 往来挂母公司就好了
2021-06-03
那就相当于你退的时候,你这一部分付的钱就放到预付账款,就不要放到你的库存商品后面,你再买的时候直接减少预付账款就行了,用含税金额减是正确的。
2022-03-17
你好1. 买来销售的饮料 这个是可以抵扣的
2021-06-21
同学你好 对的 这个要开的
2021-11-01
你开红字信息表给她,他给你开负数发票
2019-01-19
你好;    那你就做账 :借 库存商品 贷 银行存款或者 应付账款 ; 到时 你销售了货物做结转成本  汇算调整 
2022-01-07
对不上的当时就应该要求对方重新开具
2019-03-27
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