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Excel学堂用户4220

税盘减免的440元在增值税申报表上应该填在哪里

406 2020-09-10 08:46
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老师解答
2020-09-10 08:47

你好,需要在这个表格填写(见图),同时在主表的应纳税额减征额栏次体现

你好,需要在这个表格填写(见图),同时在主表的应纳税额减征额栏次体现
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Excel学堂用户4220
2020-09-10 08:49

追问: 增值税申报表总表要填在那里

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答疑老师
2020-09-10 08:53

回答: 你好,增值税申报表总表要在 应纳税额减征额 栏次体现

相关问题讨论
想要抵扣增值税的话,填写主表应纳税减征额,还有减免明细表附表四的本期发生额实际抵扣金额。
2021-12-08
你好,你金税盘减免的,没有做账吗?
2021-01-09
你好,小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-01-14
你好,需要申报附表四和减免增值税申报表。两个都需要申报。
2020-07-11
您好,以上分录是对的
2022-03-06
你好,你第三个分录不对,借转出未交增值税减免税款。
2020-11-06
需要交税的吗 需要的主表 应纳税减征额 减免表的实际抵扣金额也得填写
2023-04-08
可以,可以通过原始凭证更正前一季度的减免税申报表,然后在纳税申报期初余额处填写440,再确认提交即可。
2023-03-08
同学这个去年的没有抵扣,今年就过期的,只能在一年内抵扣
2022-04-10
第一栏左边小三角点一下,就出来了!
2018-10-12
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