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老师我们的供货商到我们餐厅消费500元的钱从应该付给他的应付账款1500元里扣除了,后期我们就只付了供货商1000元的应付账款,那这种我该怎么做账

424 2020-09-10 11:56
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老师解答
2020-09-10 12:20

你好 借库存商品1500贷应付账款-某供应商 1500 借应付账款-某供应商 500 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 下次付款就做 借应付账款-某供应商1000贷银行存款1000

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借:预付账款 贷:银行存款 此时开具发票违规。
2018-05-23
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020-07-21
你好 ;   那对方要求你们开负数发票吗?  
2021-10-09
同学,你好 借:应付账款21000 贷:银行存款20000 营业外收入1000
2022-06-29
你好 借;库存商品 贷;预付账款 6500
2018-11-01
你好,是应付账款的明细科目入账错误的意思?  
2023-06-24
同学你好 那你应该分别付款才可以呀
2022-05-06
同学,你好 比如我们重新给客户发的货是1000元的成本,我们之前的从供应商哪里索要了2000怎么做账呢 相当于1000块钱买货物,营业外收入1000
2022-08-18
你好 借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000 借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
2020-03-18
你好,20元手续费入财务费用就可以了。
2019-10-22
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