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Excel学堂用户8672

请问应收账款出现负数需要怎么调整,会计分录怎么做呢?

1140 2020-09-10 16:07
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老师解答
2020-09-10 16:08

你好,如果实际情况就是应收账款负数(预收账款的意思),不需要做什么调整处理啊

相关问题讨论
你好,是缴纳了税款没有做计提分录导致的吗?
2019-07-26
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
2019-05-23
账务是不用调整的,你只要在出报表的时候,吧应付的负数重分类到预付账款,应收账款的负数重分类到预收账款
2019-03-13
你好!比如你其他应收负数100,就填其他应付正数100
2024-03-19
你好,不需要对长期应收账款进行折现做分录的
2018-09-11
好 您 您需要按照审计的要求做调整。账上要求调整的就需要写调整分录。
2021-03-18
借:财务费用 贷:,预付账款,应付账款
2020-05-28
你好,负数表示销售成本结转的时候多转了找到原因,按原科目红字冲回即可
2019-07-09
你这个金额是不是多了,还是应收账款写了预收账款里面
2019-10-10
您好,借:应收账款(负值) 或者写贷应收账款(正数) 都可以,还要记得调整相应的坏账。
2021-03-26
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