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Excel学堂用户7002

朴老师,您这有图片可以截图展示给我看看吗?我实在找不到那栏。并且我这申报增值税的时候,一表集成点不了报错了。

338 2020-09-11 15:11
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老师解答
2020-09-11 15:41

同学你好 你说的是哪个?退税的进项怎么填写吗

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 15:42

追问: 是的老师

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答疑老师
2020-09-11 15:49

回答: 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 15:52

追问: 啊?我的天呐老师,当时自己也是不会,就咨询了会计学堂里的老师,那老师当时回复我的是26、27、28,以及35栏都需要填好。那我之前就已经填好了,怎么办喔老师

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答疑老师
2020-09-11 16:00

回答: 你问问12366可以不可以作废重新报

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 16:01

追问: 两个月了老师。另外这个会对我们公司有什么影响吗?6月份认证的,并填好。8月份正式申请退税。现在9月份已退税成功。

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答疑老师
2020-09-11 16:02

回答: 退税成功一般没事

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 16:04

追问: 那我7月份也有几张发票像6月份那样,填了26、27.28、35栏呢老师。

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答疑老师
2020-09-11 16:05

回答: 你能退税成功就行

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 16:06

追问: 好的,那你刚刚说的那个当月退税进项发票认证后,并申报增值税填在26、28栏。那么我35栏要填吗?28栏是等正式退税成功了填?还是申请正式退税的当月填好?

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 16:07

追问: 打错了老师,26、27栏。抱歉

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答疑老师
2020-09-11 16:14

回答: 本期认证的进项在35和26行填写。填写后,主表不体现进项信息。出口企业需要去税务局备案,不是自动享受出口免税的。、 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。

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Excel学堂用户7002
2020-09-11 17:00

追问: 那老师,像那种进项发票税率是13%,退税率是10%,有差额,也需要填到增值税申报吗?

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答疑老师
2020-09-11 17:15

回答: 需要的,差额部分不退的 不用填写

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