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老师我其他应付款挂帐-1500元,我现在调整账务,借:其他应收款1500 贷1500 ,在做坏账处理,借:资产减值准备1500 贷:其他应收款1500,这个对吗,谢谢

321 2020-09-11 15:32
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老师解答
2020-09-11 15:51

你好 你说的这个1500元调整账务是什么业务 。这样好判断下具体分录 。 其他应付款挂账是-1500 你这个是支付出去 贷方有余额吗?

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这个1500重分类到其他应收款了,其他应付款增加
2018-04-06
我是不是可以这样处理:当返点金额少于1500元时,就记:借:其他应付款-车行(GPS返佣) 贷:主营业务收入,而返点金额大于1500元时则做相反分录?
2018-07-14
首先你是江里,做错了这个分录冲红,然后做正确的分录就可以了。
2020-01-08
您好!你计入其他应付款-老板算了。如果你一定要做的话。
2017-02-16
您好,可以这样进行账务处理
2022-01-10
你好,两种方式都是可以的
2017-06-25
你好,是前面一种方式 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款
2017-09-02
你好。如果你陈述的举例是完整的话,那你的理解确实是对的。其他应收款这个科目的填写需要加上其他应付款的借方发生额,也就是需加上其他应付款的借方30000%2B9208.2%2B7152。
2020-05-27
你好,三代手续费返还是吧?那您那个分录不对,正确的分录是借银行存款贷,其他收益应交税费,应交增值税,然后给职工的时候借管理费用,等贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,您把做错的分录红冲再坐上正确的
2020-07-24
您好!你扣除质保金的时候,怎么入账的?
2017-05-09
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