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Excel学堂用户9389

老师好,借在建工程,贷银行存款。什么时候转到待摊费用呢?什么时候开始做借费用,贷待摊费用

413 2020-09-12 21:33
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老师解答
2020-09-12 21:33

你好 在建工程在完工之后转入固定资产核算 通过折旧计入费用

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同学你好 多摊销的直接红冲哦
2022-06-09
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21
您好 这样账务处理可以的
2022-11-30
你好,可以放到管理费用中
2021-10-19
您好 装修的费用发生的时候计入长期待摊费用科目就好了
2020-09-12
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23
超过一年的租期 你个分录 是对的 要是没有超过一年的把长摊换成预付账款科目就对了
2019-07-22
是的
2016-10-11
您好,是的,可以这样做的
2020-04-11
你好,是的,可以这样做账务处理。
2019-07-10
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