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你好,老师,我们8月份开的专票,已入账,并纳税,9月份因税号错误退回重开,购方未认证,并开具了红字发票,然后又开具的正确的发票,请问,8月已做账的退回发票怎样保存?还有红字发票怎样做账务处理?怎样保存?

379 2020-09-14 09:48
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老师解答
2020-09-14 09:50

您好,8月份的退回的【后两联】和9月开具的红字发票【三联】一起做负数凭证,新开具的第一联入账蓝字凭证

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你好 发票红冲了的话  借:银行存款负数 贷:预收账款负数
2019-03-27
你好 红字发票,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 新的正数发票,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-03-14
您好 做前面蓝字发票相同的红字分录就好了 退回的错误的发票和红字发票做附件
2020-07-27
你好!你上个月正常做收入,然后本月开红字发票,也是一样做销售的分录,只是金额写负数。 然后新开的发票,也是做同样的分录,只是金额写正数
2019-07-16
同学你好 这个直接冲减了,不填写
2020-10-14
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-06-14
你好, 采购方填写信息表,销售方再在开票系统里开红字发票,
2020-03-04
你好! 可以不做账的。
2018-10-10
借预付账款、银行 借主营业务成本负数, 贷应交税费应交增值税进项转出 借主营业务成本, 应交税费,应交增值税进项, 贷、预付账款。
2023-08-11
您好,借应付账款贷银行存款
2020-07-07
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