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老师发工资计提工资怎么列

355 2020-09-14 10:47
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老师解答
2020-09-14 10:48

你好 计提工资 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款等科目

相关问题讨论
你好,计提工资不用考虑个税和个人社保款,借管理费用――工资等 15000 贷应付职工薪酬15000
2019-07-31
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)10000 贷:应付职工薪酬——工资10000 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资10000 贷:其他应收款——社保(个人部分)434.74 应交税费——应交个人所得税136.96 管理费用 库存现金/银行存款或现金6623.3 你那个其他是什么东西啊
2021-04-21
你好 借 费用类科目 6060 贷 应付职工薪酬 6060 借 应付职工薪酬 6060 贷 其他应收款 200 其他应付款 -押金 50 其他应付款-五险一金 940 应交税费-应交个人所得税 57 银行存款 4813
2020-05-08
(1)计提工资总额借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 10000(2)计提公司承担社保借:管理费用/销售费用-社保 2000 贷:应付职工薪酬-社保 2000(3)计提公司承担公积金借:管理费用/销售费用-公积金 2000 贷:应付职工薪酬-公积金 20004、发放(1)发放工资借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 6500 其他应付款-个人承担社保 1000 其他应付款-个人承担公积金 2000 应交税费-个人所得税 500(2)缴纳社保借:应付职工薪酬-社保 2000 其他应付款-个人承担社保 1000 贷:银行存款 3000 (3)缴纳公积金借:应付职工薪酬-公积金 2000 其他应付款-个人承担公积金 2000 贷:银行存款 4000(4)缴纳个税借:应交税费-个人所得税 500 贷:银行存款 500
2024-03-29
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2018-12-17
应发工资去计提这个,水电费,这个后续做借应付职工薪酬,贷其他应收款/其他应付款
2020-10-12
1.计提工资时 借:管理费用——工资(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分): 借:管理费用——社保(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-08-03
同学你好! 计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
2021-04-07
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2022-08-16
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发放,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2019-05-06
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