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采购员预支1000元去买材料,老板vx付给他1000,然后买完材料花了1500,他自己垫付了500元,回来报销,老板给他vx转账了500元这些材料都是一些零件,生产自动化设备用的,即买即用 该怎么做分录呢

479 2020-09-14 15:47
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老师解答
2020-09-14 16:08

1.借其他应收款 -采购1000,贷其他应付款-老板1000,2 借xx 材料 1500 贷其他应收款-采购 1000 ,贷其他应付款-老板500

相关问题讨论
你好借委托加工物资 贷原材料 回来如果是成品,那么借库存商品 贷委托加工物资 贷银行存款
2019-02-28
同学你好, 借款时 借,其他应收款1000 贷,库存现金1000 报销 借,原材料等600 贷,其他应收款600
2020-11-21
同学你好,开回来的发票不是公司的名称,是不能税前扣除的,也就是企业所得税税前扣除,但是你老板硬要你给他报销,你也只能报销了,是不是?
2023-07-09
你好,借;工程物资86100,贷;银行存款80000,其他应收款 6100
2019-09-11
就等着实际消费的时候计入福利费就可以了。
2023-11-21
关于公司发放虚拟购物券给员工并在自家门店购买商品的会计分录,可以按照以下步骤进行处理: 在发放购物券时,可以将其视为一种“预付账款”进行处理。会计分录如下: 借:预付账款 1000元 贷:银行存款 1000元 当员工使用购物券在自家门店购买商品时,可以按照销售商品进行处理。如果销售的商品成本为1000元,售价为1500元,那么会计分录如下: 借:银行存款 500元 借:主营业务收入 1000元 贷:预付账款 1000元 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 59.83元 这种情况下,进项税额不需要转出。因为购物券属于公司发放的福利,不属于销售抵扣范围。 关于门店销售员使用自己门店的衣服作为工服的会计分录,可以根据衣服的实际成本和售价进行处理。如果销售员选择的衣服成本为500元,售价为800元,那么会计分录如下: 借:管理费用——福利费 500元 贷:库存商品——衣服 500元 同时,需要在增值税申报表中将这笔销售交易进行正常申报,申报的销售额为售价800元,销项税额为43.47元。这样处理的话,需要将进项税额转出43.47元。如果不转出进项税额,则会导致少缴纳增值税。
2023-10-25
这个是记入到管理费用福利费里面
2023-10-23
你好,可以转为营业外支出核算
2017-11-16
上半年他们买的材料早已经入库了----那您当时是如何做的分录呢?
2020-09-11
可以重复多次利用的,就计入周转材料。
2023-11-29
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