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增值税附加税,上期有留抵税额,本期有销项税额,本期无需缴纳销项税额,那么附加税是不是也是零申报?

419 2020-09-15 10:23
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老师解答
2020-09-15 10:24

您好,是的,附加税根据本月实际缴纳的增值税计算缴纳,本月如果不需要缴纳增值税,那么附加税也是0申报。

相关问题讨论
你好,这个月附加税按0申报的
2018-08-03
你好,是的
2016-07-14
你好,是的,本月不需要交增值税,本月留抵250261.42增值税,增值税报表中上期留抵税额就是可以在以后月份直接抵扣的增值税。
2019-09-29
你好,不用,附加税是以实际缴纳的增值税为依据
2017-09-04
您当期是否缴纳增值税呢?还是全部用留抵税额抵减了呢? 印花税按购销合同申报。
2020-01-13
你好 增值税不是0申报 需要按销项进项填写 附加税0申报的
2021-03-10
你好,留底税额大于本月增值税,附加税是按零申报。不会预警,不交附件税就不需要做账务处理。
2020-06-05
您好。您好。您好,上期的留底是自动留底的,本期不用填写。
2022-02-14
同学你好 出口的需要按照出口额来申报缴纳附加税
2020-10-09
同学你好,上期留抵税额加本期进项税38507.09大于销项税105634.22,本期不用交纳增值税。
2017-06-03
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