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一般纳税人,8月份销售了自己购买的不动产,标准厂房。买价3974622.9元,已计提折旧658984.42元,现在开出5%税率的增值税专票,含税销售额398万。不含税3790476.24元,发票上的增值税是189523.81元,现申报纳税时按差额交税,卖价398万-买价3974622. 9元,等于含税5377.1元,除以1.05*0.05,等于205.05元。7月份有预交增值税,所以直接递减,老师现在所有分录应该怎么做,有老师在吗

389 2020-09-15 13:47
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2020-09-16 12:47

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