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我们7月份开了一份红字开票信息 但是对方没有开具红字发票,到8月份我们到税务局把红字开票信息作废了。7月份我们已经做进项税额转出。现在怎么处理。

482 2020-09-15 15:42
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老师解答
2020-09-15 15:42

您好, 那现在您是收到红字发票了吗?,

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你好,我这个怎么放到凭证里呢 你所指的这个,具体是指什么呢?
2024-01-14
学员您好,做应交税费-进项税额转出的蓝字
2022-01-07
您好,开了红字信息表就需要做进项转出了的
2020-11-12
同学您好,最好是去税务办税大厅处理的
2021-08-09
这个月去税务局问下能修改上月多转出的不 不能修改,你下月去税务局申报,别转出,强制报上去
2019-08-24
你好,同学。 那你3月正常按蓝字发票入账,收到负数票据时 再做负分录处理
2020-04-01
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
你好,把原来的分录做一红字分录,同时申报时进项转出,再按照正确的做
2020-03-12
您好,这个的话,借 成本费用科目  贷 应交税费应交增值税 进项税额转出
2023-10-12
你好,对方九月份给你开的红字信息表应该在九月份做进项转出。
2021-10-25
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