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Excel学堂用户3366

你好,请问个税申报和计算具体是一个什么流程?

345 2020-09-15 15:41
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老师解答
2020-09-15 15:42

同学,您好,个税使用累计扣税。全年收入-全年扣除费用5000*12个月-专项扣除*12个月-社保个人*12月。如果有所得,就缴纳个人所得税。 扣除费用,一个月5000元。社保是实际扣的个人社保部分。专项扣除如下。 个税专项附加扣除指个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金和赡养老人等六项专项附加扣除,

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Excel学堂用户3366
2020-09-15 15:49

追问: 那每个月比如发了工资,次月根据所得申报,主要不是扣税缴税吗还是等一整年工资发放完毕,才累计计算个税扣税

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Excel学堂用户3366
2020-09-15 15:52

追问: 申报主要是做什么申报和缴纳是两回事吗

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答疑老师
2020-09-15 15:52

回答: 这个累计计算,一般在次年一到六月会进行汇算,这个类似于企业所得税一样,会做汇算清缴工作。

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这个得看你是核定征收的还是查帐的,查帐需要做账的
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你好!你可以看看这个了
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你好,按税局要求填写表格,提供相关资料申请退回个税手续费就是了。
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您好 (1)开具发票为增值税专用发票,但收票方没有进行认证抵扣: ①购买方将抵扣联与发票联全部联次退还给销售方; ②销售方在增值税开票系统中开具并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《红字信息表》),根据《红字信息表》开具红字增值税专用发票后,再开具正确的蓝字发票。 ③红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印 ④销货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。 ⑤红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表。 ⑥销售方进入专用 (2)开具发票为增值税专用发票,且收票方已经进行了认证抵扣: ①购买方在增值税开票系统中开具并上传《红字信息表》,将《红字信息表》编号交予销售方; ②销售方根据购买方开具的《红字信息表》,在增值税开票系统中开具红字增值税专用发票; ③选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。 ④购货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。 ⑤红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表。 ⑥销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。
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